Orden de Compra. Nº2341-127-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-47-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2341-127-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2341-47-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas por motivos de no cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas y los plazos establecidos en las mismas, además se informa que proveedor realizo retiro de la parte del pedido que había sido entregada con reparos.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2341-47-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Unidad de Compra BODEGA EYZAGUIRRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
R.U.T. 69.072.700-5
Dirección de Facturación EYZAGUIRRE 450
Comuna San Bernardo
Impuesto 767652,82
Dirección de Envío de la Factura EYZAGUIRRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Palermo Design Spa
Razón Social PALERMO DESIGN SPA
R.U.T. 77.623.336-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Palermo Design Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1GlobalADQUISICION DE MOBILIARIO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES EN ANEXO ADJUNTO. SEGUN DAE 1359.ADQUISICION DE MOBILIARIO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 4.040.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040.278 $ 4.040.278
Total Neto $ 4.040.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 767.653
TOTAL OC $ 4.807.931