Orden de Compra. Nº1075337-11820-SE25 "dvg Servicios de Aseo Marzo 2025 desde 1075337-23-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-11820-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra dvg Servicios de Aseo Marzo 2025 desde 1075337-23-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-23-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3205
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 4946596,23
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Integral Service Home & Enterprises Ltda.
Razón Social INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LIMITADA
R.U.T. 76.418.690-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Integral Service Home & Enterprises Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo para el Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres de Angol Marzo 2025VALOR NETO MENSUAL $ 25.576.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.576.217 $ 25.576.217
76111501
Servicios de limpieza de edificios7UnidadServicio diario (jornada de 8 horas) Marzo 2025Servicio diario (jornada de 8 horas) Diciembre 2024 $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.500 $ 458.500
Total Neto $ 26.034.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.946.596
TOTAL OC $ 30.981.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.