Orden de Compra. Nº835727-173-SE24 "SERVICIOS CONEXOS CORRESPONDIENTES A LICITACIÓN ID 835727-28-L124, COLACIONES PARA CALENTAR ADICIONALES DIA DE LA FAMILIA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 835727-173-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS CORRESPONDIENTES A LICITACIÓN ID 835727-28-L124, COLACIONES PARA CALENTAR ADICIONALES DIA DE LA FAMILIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion Municipal
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ESTEFITA
Razón Social COMERCIAL ESTEFITA LIMITADA
R.U.T. 76.030.335-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ESTEFITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definidaCOLACIONES PARA CALENTAR SEGÚN LO REQUERIDO, 01 EMPANADAS DE PINO, 01 PASTEL DE CHOCLO, 02 BROCHETAS DE CARNE, 02 BROCHETAS DE POLLO, 02 TRUTRO POLLO APANADO, 01 BEBIDA LATA, 01 CHAPARRITAS, 02 BANDEJA TRANSPORTABLE C/TAPACOLACIONES PARA CALENTAR SEGÚN LO REQUERIDO, 01 EMPANADAS DE PINO, 01 PASTEL DE CHOCLO, 02 BROCHETAS DE CARNE, 02 BROCHETAS DE POLLO, 02 TRUTRO POLLO APANADO, 01 BEBIDA LATA, 01 CHAPARRITAS, 02 BANDEJA TRANSPORTABLE C/TAPA $ 14.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.800 $ 143.800
Total Neto $ 143.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 143.800

Justificación de exención de impuesto