Orden de Compra. Nº1155683-13-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-21-LR23 Arriendo de Skidder Depto DEPRIF Ñuble (ASG)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155683-13-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155683-21-LR23 Arriendo de Skidder Depto DEPRIF Ñuble (ASG)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155683-21-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XVI - OFICINA REGIONAL DE ÑUBLE
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra CLAUDIO ARRAU NRO. 738 2DO. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Avda. O’Higgins 3430 Panamericana Norte, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 8897221,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. O’Higgins 3430 Panamericana Norte, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTE GRANDE
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SPA
R.U.T. 77.092.947-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTE GRANDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO SKIDDER SOBRE CAMIÓN TEMPORADA 2024-2025 Correspondiente al mes de MARZO 2025ARRIENDO SKIDDER SOBRE CAMIÓN TEMPORADA 2024-2025 Correspondiente al mes de MARZO 2025 $ 15.609.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.609.160 $ 15.609.160
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO SKIDDER SOBRE CAMIÓN TEMPORADA 2024-2025 Correspondiente al mes de FEBRERO 2025ARRIENDO SKIDDER SOBRE CAMIÓN TEMPORADA 2024-2025 Correspondiente al mes de FEBRERO 2025 $ 15.609.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.609.160 $ 15.609.160
78111808
Arriendo de vehículos1MesARRIENDO SKIDDER SOBRE CAMIÓN TEMPORADA 2024-2025 Correspondiente al mes de ENERO 2025ARRIENDO SKIDDER SOBRE CAMIÓN TEMPORADA 2024-2025 Correspondiente al mes de ENERO 2025 $ 15.609.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.609.160 $ 15.609.160
Total Neto $ 46.827.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.897.221
TOTAL OC $ 55.724.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.