Orden de Compra. Nº4014-324-AG24 "JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA DEL ALUMNO EN CESA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-134-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-324-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA DEL ALUMNO EN CESA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-134-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 315 del sistema SEP CESA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 260348,07
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inflables y Carritos Díaz
Razón Social HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS
R.U.T. 10.834.779-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inflables y Carritos Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables1UnidadJUEGOS INFLABLES PARA DIA DEL ALUMNO CESA SE REQUIERE VISITA TÉCNICA EN DIRECCIÓN AV. BELLAVISTA 372, LAS VENTANAS ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA  $ 1.370.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.253 $ 1.370.253
Total Neto $ 1.370.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 260.348
TOTAL OC $ 1.630.601


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.834.779-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.200.599-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.