1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4014-324-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DIA DEL ALUMNO EN CESA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4014-134-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
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R.U.T. |
69.060.800-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
Comuna |
Puchuncaví
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Impuesto |
260348,07 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Inflables y Carritos Díaz |
Razón Social |
HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS
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R.U.T. |
10.834.779-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inflables y Carritos Díaz |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | JUEGOS INFLABLES PARA DIA DEL ALUMNO CESA
SE REQUIERE VISITA TÉCNICA EN DIRECCIÓN AV. BELLAVISTA 372, LAS VENTANAS
ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA | |
$ 1.370.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.370.253
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$ 1.370.253
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Total Neto
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$ 1.370.253
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 260.348
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$ 1.630.601
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.