1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2066-418-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra POR SERVICIO MANT.EQUIPO ELECTROGENO generada por invitación a compra ágil: 2066-114-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Galvarino |
Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Galvarino
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R.U.T. |
61.602.240-7 |
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 498 |
Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
95000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 498 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sinapsis Domotika Chile |
Razón Social |
COMERCIAL KARINA ANDREA ABURMAN MUÑOZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.439.501-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sinapsis Domotika Chile |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25202004
| Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) | 1 | Unidad | Mantención preventiva anual de equipo electrógeno, se adjunta anexo con detalle de la mantención. | Mantención preventiva equipo electrógeno según lo requeridoº |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.