Orden de Compra. Nº3172-127-AG25 "ADQ. MATERIALES CENTRO EST. ESTRATEG. Y SEG. PÚBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3172-127-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES CENTRO EST. ESTRATEG. Y SEG. PÚBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001, 22.04.010 Y 22.04.999 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 54872
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA.
Razón Social REYES Y GONZALEZ COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.694.960-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento15PlanchaYESO CARTON 1,20 X 2,40 MTS X 15 MM  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500
31161508
Tornillos para madera1000UnidadTORNILLO VOLCANITA PUNTA FINA 6 X 1 1/2"  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24112501
Cartones acanalados ranurados1RolloCARTON CORRUGADO ROLLO 1,20 X 25 MTS  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31201515
Cintas de papel1RolloCINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 MT  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
30103605
Tablas de madera35UnidadPINO SECO CEPILLADO 1" X 2" X 3,20 MTS  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300
27111501
Hojas de cuchillo10UnidadHOJA CUCHILLO CARTONERO 18 X 100 MM  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30103313
Molduras no metálicas5TiraGUARDAPOLVO LAMINADO GRIS MDF 2,40 MTS  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 288.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.872
TOTAL OC $ 343.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.