Orden de Compra. Nº1540-1653-SE24 "1540-111-LE24 SERV DE REPARACION CIELO RASO ZOCALO. JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1653-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-111-LE24 SERV DE REPARACION CIELO RASO ZOCALO. JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-111-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3529
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 542857,17
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGONIA AUSTRAL SPA
Razón Social PATAGONIA AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.747.821-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATAGONIA AUSTRAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSERVICIO DE DESARME, LIMPIEZA, ARMADO DE CIELO RASO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIONSERVICIO DE DESARME, LIMPIEZA, ARMADO DE CIELO RASO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 2.357.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.357.143 $ 2.357.143
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadDESINFECCION DEL AREA A REMODELAR DESINFECCION DEL AREA A REMODELAR $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 2.857.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 542.857
TOTAL OC $ 3.400.000