1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1106245-26-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ACRILICOS FACHADA CFT REGIÓN METROPOLITANA 1106245-22-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
|
R.U.T. |
62.000.750-1 |
Dirección de Facturación |
Península 2035, Peñalolén |
Comuna |
Peñalolén
|
Impuesto |
13642 |
Dirección de Envío de la Factura |
Península 2035, Peñalolén |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
Razón Social |
DEGRAFIKA CHILE SPA
|
R.U.T. |
77.954.829-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 2 | Unidad | Placas acrílicas de 90x60 con 4 pernos metálicos para instalación en muro exterior.
Con diseño CFT (ver adjuntos)
| |
$ 35.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 71.800
|
$ 71.800
|
|
Total Neto
|
$ 71.800
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 13.642
|
$ 85.442
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.