1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1196-42-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1196-18-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
71848,69 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-03-2025 |
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Proveedor |
Maistas Delicatesse |
Razón Social |
PATRICIA VERÓNICA OLGUÍN CORTÉS
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R.U.T. |
12.609.565-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maistas Delicatesse |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202308
| Cócteles libre de alcohol | 1 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK 50 PERSONAS (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO) | |
$ 378.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.151
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$ 378.151
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Total Neto
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$ 378.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.849
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$ 450.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.