1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
792901-1-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792901-1-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SUPEREDUC DIRECCION REGIONAL IV |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR |
R.U.T. |
61.980.220-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR |
R.U.T. |
61.980.220-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida el Santo 1140 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
76475 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida el Santo 1140 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-02-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA CRISAN |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.233.678-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA CRISAN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Pack | Pack de 2 rollos de toallas de papel de hoja simple de, al menos 200 metros cada rollo. | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Pack | Pack de 6 rollos de papel higiénico doble hoja de 250 metros cada rollo. | |
$ 17.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.500
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$ 177.500
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Total Neto
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$ 402.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.475
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$ 478.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.