Orden de Compra. Nº3909-83-AG25 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA LICEO POLITÉCNICO D.S.M."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA LICEO POLITÉCNICO D.S.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 307325
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CDJ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CDJ SPA
R.U.T. 77.962.263-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CDJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles50BidónBIDON CERA ROJA AUTOBRILLO (BIDON DE 5 LITROS)  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
47121605
Limpiadores de suelo50BidónVIRUTILLA LIQUIDA (BIDON DE 5 LITROS)  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000
14111704
Papel higiénico150PaqueteCONFORT INDUSTRIAL (PAQUETE 4 ROLLOS DE 500MTS)  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
14111703
Toallas de papel100RolloTOALLA NOVA PARA DISPENSADOR (BOLSA DE 2 ROLLOS DE 250MTS)  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 1.617.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.325
TOTAL OC $ 1.924.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.