Orden de Compra. Nº1338-6-SE24 "01/2205001 SERVICIO ELECTRICIDAD MES DE ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-6-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 01/2205001 SERVICIO ELECTRICIDAD MES DE ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 47
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 318257,98
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGE
Razón Social COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
R.U.T. 76.411.321-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CGE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101803
Suministro de electricidad trifásica1Unidad no definidaCLIENTE Nº 2615836 GENERAL MACKENNA 574 DEL30-12-2023 AL 31-01-2024 boleta 394484363CLIENTE Nº 2615836 GENERAL MACKENNA 574 DEL 30-12-2023 AL 31-01-2024 boleta 394484363 $ 1.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.807 $ 1.016.807
83101803
Suministro de electricidad trifásica1Unidad no definidaCLIENTE Nº 2656019 CLARO SOLAR 1099 DEL 28-12-2023 AL 29-01-2024 boleta 394360608CLIENTE Nº 2656019 CLARO SOLAR 1099 DEL 28-12-2023 AL 29-01-2024 boleta 394360608 $ 658.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.235 $ 658.235
Total Neto $ 1.675.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.258
TOTAL OC $ 1.993.300