Orden de Compra. Nº2731-280-AG25 "SC. N°18.038-DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD-RESERVA NATURAL MUNICIPAL-ARTÍCULOS DE FERRETERÍA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-307-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-280-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SC. N°18.038-DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD-RESERVA NATURAL MUNICIPAL-ARTÍCULOS DE FERRETERÍA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-307-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2698 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 74898
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTECO
Razón Social MULTISERVICIOS AP SPA
R.U.T. 77.515.404-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTECO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111607
Cal viva2Saco° SACO DE CAL PARA PINTAR, DE (25 KILOS) .  $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
30101718
Vigas de metales preciosos10Unidad° FIERRO REDONDO ESTRIADO 8mm., LARGO: 6mts., CALIDAD A-63, MATERIAL ACERO .  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30111601
Cemento40Saco° SACO DE CEMENTO DE 25 KILOS, RENDIMIENTO 1.25 m2 .  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
11111701
Arena silícea2Metro Cúbico° ARENA GRUESA .  $ 39.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400
22101606
Esparcidoras de gravilla2Metro Cúbico° GRAVILLA FINA .  $ 45.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600
Total Neto $ 394.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.898
TOTAL OC $ 469.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.