Orden de Compra. Nº5905-14-AG25 "MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS DENTALES, RAYOS Y COMPRESOR DE SALA DE AIRE CESFAM HUARA, CONFORME COT. N°5905-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5905-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS DENTALES, RAYOS Y COMPRESOR DE SALA DE AIRE CESFAM HUARA, CONFORME COT. N°5905-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999/SALUD del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
Comuna Huara
Impuesto 298300
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA S/N (Municipalidad de Huara)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORT. EXPORT. JE-NIIG CHILE LTDA.
Razón Social IMPORT EXPORT JE-NIIG CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.159.578-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPORT. EXPORT. JE-NIIG CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales2UnidadMantención preventiva de sillón box dental Marca Belmont Credia G1, serie VU17I0031, 2017, para los meses de febrero y agosto.CONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales2UnidadMantención preventivo de sillón carro dental marca ADEC, S/N l969320. Incluir el reemplazo de sello de válvula de bloque salivero-llena vaso (repuesto en poder del Departamento de Salud, sólo será para la mantencion del mes de febrero), para los meses de febrero y agosto.CONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales2UnidadMantención preventivo de portátil dental marca DYNAMIC MEDICAL, serie 7458, para los meses de febrero y agosto.CONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73171602
Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales2UnidadMantención preventivo de portátil dental marca DYNAMIC MEDICAL, serie 7459, para los meses de febrero y agosto.CONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
42152008
Unidades de Rayos X dentales1UnidadServicio de mantención preventivo de Equipo de rayos marca Villa Medical, modelo ENDOS ACP año 2018.CONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42152008
Unidades de Rayos X dentales1UnidadServicio de Mantención preventivo de equipo digitalizador marca AIR TECHIQUES, modelo SCANX DUO.CONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantención preventivo de compresor sala de aire CESFAM HUARACONFORME COT. N°5905-9-COT25 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.300
TOTAL OC $ 1.868.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.