Orden de Compra. Nº1075963-5013-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-339-LE23 (SR 167301)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-5013-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-339-LE23 (SR 167301)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-339-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7340
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 513000
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vitasystem Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
R.U.T. 76.032.872-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vitasystem Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes1000UnidadCONTENEDOR CARTON 3 (M) LTR PARA ELIMINACION MATERIAL CONTAMINADO (ASE0004)CONTENEDOR CARTON M 3 LTR PARA ELIMINACION MATERIAL CONTAMINADO ASE0004. VALOR UNITARIO NETO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes1000UnidadCONTENEDOR CARTON 1/2 LTR PARA ELIMINACION MATERIAL CONTAMINADO (ASE0001)CONTENEDOR CARTON S MEDIO LTR. PARA ELIMINACION MATERIAL CONTAMINADO ASE0001. VALOR UNITARIO NETO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 2.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 513.000
TOTAL OC $ 3.213.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.