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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1003780-3-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Flyers Informativos desde Compra ágil: 1003780-2-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
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R.U.T. |
61.923.200-3 |
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Dirección de Facturación |
Bandera N°46 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bandera N°46 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Para el Pago | El proveedor debe enviar el documento tributario (XML), dentro de las siguientes 72 horas, a la casilla de intercambio gorermrecepcion@custodium.com , cumpliendo con los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y ACEPTA; dentro de los siguientes 30 días recibiría su transferencia electrónica. |
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Proveedor |
PRINT BROTHERS SPA |
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Razón Social |
PRINT BROTHERS SPA
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R.U.T. |
77.579.931-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRINT BROTHERS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 1000 | Unidad | FLYER 21X13CM IMPRESOS 4/4 IMPRESION DIGITAL COUCHE 170GRS, según TDR adjunto. | |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.