1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057536-2059-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
servicios laboratorio dental mayo prais |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Servicio de Salud del Reloncaví |
Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
Dirección de Facturación |
ESMERALDA 269 5°PISO |
Comuna |
*
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
ESMERALDA 269 5°PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
dentec |
Razón Social |
EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS
|
R.U.T. |
6.167.907-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
dentec |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
94101601
| Colegios de dentistas | 1 | Unidad no definida | CARTOLA MAYO | CARTOLA MAYO |
$ 232.692,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 232.692
|
$ 232.692
|
|
Total Neto
|
$ 232.692
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 232.692
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.