1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4560-42-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS, LICEO MULTICULTURAL CLAUDIO FLORES SOTO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4560-61-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
depto. Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL |
R.U.T. |
69.160.401-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL |
R.U.T. |
69.160.401-2 |
Dirección de Facturación |
LUIS SAEZ MORA N°509 |
Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
52682,63 |
Dirección de Envío de la Factura |
LUIS SAEZ MORA N°509 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
solucenter |
Razón Social |
FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA
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R.U.T. |
78.919.390-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
solucenter |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Global | ARTICULOS, SEGÚN SOLICITUD N°3732 Y COTIZACIÓN ADJUNTA | ARTICULOS, SEGÚN SOLICITUD N°3732 Y COTIZACIÓN ADJUNTA |
$ 277.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.277
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$ 277.277
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Total Neto
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$ 277.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.683
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$ 329.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.