Orden de Compra. Nº5657-467-SE24 "AVA SAE 528 FOLIO 26 ARTICULOS FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5657-467-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra AVA SAE 528 FOLIO 26 ARTICULOS FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XIV región - Oficina Regional de Los Rios
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 836
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Esmeralda 415
Comuna La Unión
Impuesto 76158,90726
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MOLL
Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO
R.U.T. 13.319.063-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA MOLL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182205
Reposapiés2Unidad no definidaPISO PVC LIMPIA PIES 40X60cm AZUL  $ 4.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.858 $ 8.857
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadCPNTENEDOR DE BASURA CNP 120 LTS ROJO   $ 32.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.420 $ 130.420
27112102
Tornillos de banco2UnidadBANCO TORNILLO 3" COMUN UYUSTOOLS(TOB203)  $ 36.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.924 $ 72.924
27112102
Tornillos de banco2UnidadBANCO TORNILLO 3" COMUN ROJO SOMAR(118055)  $ 35.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.714 $ 71.714
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro6UnidadTAPA WC UNIVERSAL FANALOZA  $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.448 $ 83.445
46182205
Reposapiés12UnidadLIMPIAPIES WELCOME ALFOMBRA 40X60cm  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.479
Total Neto $ 400.840
Descuento $ 4
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.159
TOTAL OC $ 476.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.