1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
538598-3575-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mant. Correctivo Calderas MAR-2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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538598-46-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.979.450-8 |
Dirección de Facturación |
Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
495693,85 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Abasterm S.A. |
Razón Social |
ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A
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R.U.T. |
99.532.330-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Abasterm S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 1 | Unidad no definida | REPARACIÓN DE FILTRACIONES Y MONTAJE NIVEL VISUAL | REPARACIÓN DE FILTRACIONES Y MONTAJE NIVEL VISUAL |
$ 1.593.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.593.800
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$ 1.593.800
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento | 1 | Unidad no definida | NIVEL VISUAL DIESSE 292CC | NIVEL VISUAL DIESSE 292CC |
$ 1.015.115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.015.115
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$ 1.015.115
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Total Neto
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$ 2.608.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 495.694
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$ 3.104.609
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.