Orden de Compra. Nº557974-475-AG24 "(7596) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-328-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-475-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra (7596) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-328-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7596 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Aviador Acevedo 960, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 13571,51
Dirección de Envío de la Factura Aviador Acevedo 960, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2024
TítuloDescripción
CONTACTO JAIME ZAMORANO
HORARIO DE ATENCION08 A 16 HRS
CONTACTO PAGO FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ITALIA
Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.292.620-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ITALIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos1UnidadCARRO DE LIMPIEZA DE UNA BOLSA  $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
Total Neto $ 71.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.572
TOTAL OC $ 85.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.225.502-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.693.104-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.118.331-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.292.620-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.659.692-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.471.216-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.173.949-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.555.831-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.148.288-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.136.766-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.984.976-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.807.870-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.163.907-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.673.331-k Ver adjunto