Orden de Compra. Nº450-63-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PROYECTO DIFUSION CAMPAÑA DE VERANO EN EL TERRITORIO 2025 PROGRAMA SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-63-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROYECTO DIFUSION CAMPAÑA DE VERANO EN EL TERRITORIO 2025 PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.92.007.003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna *
Impuesto 11176,47431
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA DE 6 COLORES ARTELTEMPERA DE 6 COLORES ARTEL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.563
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL N°4 ARTE TOPPINCEL N°4 ARTE TOP $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
60121535
Goma de borrar15UnidadGOMA MOTARROGOMA MOTARRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44121706
Lápices de madera10UnidadLAPIZ GRAFITO NUOVOLAPIZ GRAFITO NUOVO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121707
Lápices de colores5UnidadLAPIZ DE COLORES 24 UNIDADES MOTARROLAPIZ DE COLORES 24 UNIDADES MOTARRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
44121707
Lápices de colores5UnidadLAPIZ CRIPTO KOTARROLAPIZ CRIPTO KOTARRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOC MEDIANO MOTARROBLOC MEDIANO MOTARRO $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.090 $ 10.088
31201601
Adhesivos químicos8UnidadSTICK FIX MEDIANO MONAMISTICK FIX MEDIANO MONAMI $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA ESCOLAR HANDTIJERA ESCOLAR HAND $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
Total Neto $ 58.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.176
TOTAL OC $ 70.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.