Orden de Compra. Nº
450-63-SE25
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MATERIALES DE OFICINA PROYECTO DIFUSION CAMPAÑA DE VERANO EN EL TERRITORIO 2025 PROGRAMA SENDA PREVIENE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-63-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROYECTO DIFUSION CAMPAÑA DE VERANO EN EL TERRITORIO 2025 PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.92.007.003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
*
Impuesto
11176,47431
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Beatrise Ximena
Razón Social
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T.
9.753.610-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
5
Unidad
TEMPERA DE 6 COLORES ARTEL
TEMPERA DE 6 COLORES ARTEL
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.563
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCEL N°4 ARTE TOP
PINCEL N°4 ARTE TOP
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
60121535
Goma de borrar
15
Unidad
GOMA MOTARRO
GOMA MOTARRO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
LAPIZ GRAFITO NUOVO
LAPIZ GRAFITO NUOVO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121707
Lápices de colores
5
Unidad
LAPIZ DE COLORES 24 UNIDADES MOTARRO
LAPIZ DE COLORES 24 UNIDADES MOTARRO
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.985
$ 7.985
44121707
Lápices de colores
5
Unidad
LAPIZ CRIPTO KOTARRO
LAPIZ CRIPTO KOTARRO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
60121109
Blocs de dibujo
5
Unidad
BLOC MEDIANO MOTARRO
BLOC MEDIANO MOTARRO
$ 2.018,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.090
$ 10.088
31201601
Adhesivos químicos
8
Unidad
STICK FIX MEDIANO MONAMI
STICK FIX MEDIANO MONAMI
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA ESCOLAR HAND
TIJERA ESCOLAR HAND
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
Total Neto
$ 58.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.176
TOTAL OC
$ 70.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.