1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
928-57-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-37-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
236075 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERSYCLAU DEPORTES |
Razón Social |
CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI
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R.U.T. |
13.446.760-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERSYCLAU DEPORTES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42212107
| Ayudas para la flotación o natación para discapacitados físicos | 1 | Unidad | REQ 13 ALETAS NATACION PARQUE ESTADIO NACIONAL (MEM RVERA)
OFERTAR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN REQUERIMIENTO, ENVIAR COTIZACION FORMAL DE PRODUCTOS Y ADJUNTAR FICHA TECNICA. (OBLIGATORIO) | |
$ 1.242.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.242.500
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$ 1.242.500
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Total Neto
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$ 1.242.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 236.075
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$ 1.478.575
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.