1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4066-40-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA BIBLIOTECAS DE LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
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R.U.T. |
69.253.100-0 |
Dirección de Facturación |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
Comuna |
Río Ibáñez
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Impuesto |
111260,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 1 | Global | UTILES DE ASEO PARA BIBLIOTECAS SEGUN TERMINOS DE REFENCIA ADJUNTOS. | UTILES DE ASEO PARA BIBLIOTECAS SEGUN TERMINOS DE REFENCIA ADJUNTOS. |
$ 585.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.580
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$ 585.580
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Total Neto
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$ 585.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.260
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$ 696.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.