1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4090-79-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS PARA MINI BUS FORS TRANSIT |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN
|
R.U.T. |
69.220.500-6 |
Dirección de Facturación |
GASPAR DEL RIO N° 85 |
Comuna |
Maullín
|
Impuesto |
142620,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
GASPAR DEL RIO N° 85 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVITECA DACSA |
Razón Social |
COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA
|
R.U.T. |
79.985.320-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SERVITECA DACSA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 6 | Unidad | NEUMATICOS 195/75R 16C PARA MINI BUS FORD TRANSIT, MAS ALINEACION Y BALANCEO. | |
$ 125.106,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.636
|
$ 750.636
|
|
Total Neto
|
$ 750.636
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 142.621
|
$ 893.257
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.