1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-3568-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
J/G ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-372-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
5586-372-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
Comuna |
Temuco |
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TRANSPORTES SANTIAGO SPA |
Razón Social |
TRANSPORTES SANTIAGO SPA
|
R.U.T. |
78.621.600-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
TRANSPORTES SANTIAGO SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|