|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2048-1878-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-42-LQ23 DICIEMBRE 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2048-42-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Latorre 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
2933467 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMSEG LTDA. |
|
Razón Social |
SEGURIDAD CAPACITACION Y ASESORIA MARITIMA EMSEG L
|
|
R.U.T. |
76.169.570-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EMSEG LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN LICITACION 2048-42-LQ23.- | CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN LICITACION 2048-42-LQ23.- |
$ 15.439.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.439.300
|
$ 15.439.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.439.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.933.467
|
|
$ 18.372.767
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.