1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1796-22-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE VELADORES HOGAR FEMENINO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
Dirección de Facturación |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
67776,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
Comrep SPA |
Razón Social |
Comercial Comrep SPA
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R.U.T. |
77.021.119-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comrep SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 11 | Unidad | Compra de 11 veladores de material MDP. 2. Dimensiones 42 cm de ancho, 51 cm de alto y 36 cm de profundidad. 3. Deben tener al menos un cajón. 4. Color blanco, café o gris. 5. Si no se encuentran veladores de las dimensiones requeridas puedo variar en unos centímetros. 6. Se debe incluir despacho. 7. Se debe incluir armado.
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$ 28.338,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 311.718
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$ 311.718
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Total Neto
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$ 311.718
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 45.000
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IVA 19 %
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$ 67.776
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$ 424.494
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.