1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2063-6-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
2063-4-COT25 Materiales de aseo - SC7 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
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R.U.T. |
60.901.020-7 |
Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
49512,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CAREMARC |
Razón Social |
CAREMARC SPA
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R.U.T. |
76.431.105-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAREMARC |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 25 | Pack | Pack 2 rollos toalla papel industrial | |
$ 7.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.750
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$ 178.750
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47131821
| Compuestos desengrasantes | 60 | Unidad | Lavalozas Quix Limón Bio Activos concentrado | |
$ 1.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.840
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$ 69.840
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47131603
| Esponjas | 15 | Pack | Pack 4 esponjas de loza clásica | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 260.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.512
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$ 310.102
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.