Orden de Compra. Nº
1002-123-SE25
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INSUMOS PROTECCION PERSONAL CHILOE
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002-123-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROTECCION PERSONAL CHILOE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1002-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 CAD del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
Comuna
*
Impuesto
2760653,64
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
100
Bidón
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
BIDON TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX FRASCO 400 UNDX 1 UN
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.399.000
$ 1.399.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores
6
Caja
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
DESPENSADOR +AEROSOL REFILL AUT VAINILLA CANE 6XPACKXCJ
$ 46.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.062
$ 277.062
53131606
Desodorantes
6
Caja
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
AEROSOL REFILL AUTOMATICO MANZANA CANELA 12 X 250 ML CJ
$ 39.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 238.014
$ 238.014
14111703
Toallas de papel
100
Caja
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
TOALLA PAPEL INTERFOLIADA KLEENEX SUPREME 150 HJ X 18 UN
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500.000
$ 4.500.000
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón
2
Unidad
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CINTA DELIMITADORA AMARILLO NEGRO 766 50MM X 33 MT.
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.980
$ 16.980
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
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PAÑO WYPALL X-60 JUMBO ROLL 890 HJ X 1 UN
$ 31.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 622.380
$ 622.380
53131606
Desodorantes
10
Unidad
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
ALCOHOL GEL C/COBRE C/VALVULA WORKTEEN 3.40 ML X 1 UN
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
53131606
Desodorantes
50
Unidad
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
ALCOHOL GEL VIRUTEX PRO 1.000 ML X 1 UN
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.500
$ 249.500
53131608
Jabones
50
Unidad
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
JABON LIQUIDO MIEL KADUS 900 ML X 1 UN
$ 1.164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.200
$ 58.200
47131816
Desodorantes
100
Unidad
RES Xª D.R.V. N° 709 DEL 13.03.2025 QUE APRUEBA CONVENIO DE INSUMOS DE PROTECCION PESONAL, DESTINADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS.
DESINFECTANTE SPRAY IGENIX TRADICIONAL 360 CC X 1 UN
$ 2.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.600
$ 220.600
53121801
Set o kit para viaje
66
Kit
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KIT DE MANTENCIÓN
$ 101.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.697.020
$ 6.697.020
47131502
Paños de limpieza
100
Paquete
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TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON 50 UN
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.000
$ 229.000
Total Neto
$ 14.529.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.760.654
TOTAL OC
$ 17.290.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.