Orden de Compra. Nº1664-532-SE24 "TRABAJOS ELECTRICOS INTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR HOSPITAL FRESIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1664-532-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ELECTRICOS INTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR HOSPITAL FRESIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Unidad de Compra San José 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 808
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.271-7
Dirección de Facturación San José 301
Comuna *
Impuesto 230270,5
Dirección de Envío de la Factura San José 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sermaintegrales
Razón Social SERMAINTEGRALES SPA
R.U.T. 77.895.302-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sermaintegrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121203
Conductos eléctricos1UnidadMATERIALES ELECTRICOSMATERIALES ELECTRICOS $ 695.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.700 $ 695.700
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadMANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 485.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.750 $ 485.750
39121311
Accesorios eléctricos1Unidad no definidaGASTOS GENERALESGASTOS GENERALES $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
Total Neto $ 1.211.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.270
TOTAL OC $ 1.442.220