Orden de Compra. Nº
3772-23-SE25
"
INSUMOS ATENCION AUTORIDADES Y DIR.REG. AEROPUERTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-23-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ATENCION AUTORIDADES Y DIR.REG. AEROPUERTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
7179,91
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
KUCHEN SURTIDO PARA 20 PERSONAS
KUCHEN SURTIDO PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
ROSCAS COCTEL
ROSCAS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
MILCAOS COCTEL
MILCAOS COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
TORTILLAS DE PAPA COCTEL
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
1
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITRO
JUGOS DE 1,5 LITRO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
50202310
Agua mineral
1
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITROS
AGUA MINERAL CON GAS DE 1,5 LITROS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
Total Neto
$ 37.789
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.180
TOTAL OC
$ 44.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.