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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-11321-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVU/2024/Compra ágil: 1641-2845-COT24 "MATERIALES AREA SUCIA REAS, REPISA". |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda Compañía de Jesús 3265 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
39899,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Compañía de Jesús 3265 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Fenix SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL FENIX SPA
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R.U.T. |
77.889.104-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Fenix SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161802
| Repisas | 3 | Unidad | 02-003-002-0485 @ REPISA MURAL LISA 120X30 CM. ACERO INOXIDABLE WS-1200. | REPISA MURAL LISA 120X30 CM. ACERO INOXIDABLE WS-1200. |
$ 69.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.997
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$ 209.997
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Total Neto
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$ 209.997
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.899
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$ 249.896
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.