Orden de Compra. Nº3220-172-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA VEHICULOS FISCALES SR SEZONA"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA VEHICULOS FISCALES SR SEZONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 58406
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA
Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA
R.U.T. 77.156.141-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101608
Focos cialiticos12UnidadFOCOS DESTELLANTES LEDFOCOS DESTELLANTES LED $ 12.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.860 $ 154.860
26121540
Cable galvanizado20UnidadCABLE 2 LINEAS ENGOMADO (METRO)CABLE 2 LINEAS ENGOMADO (METRO) $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700
43222612
Interruptores de red10UnidadINTERRUPTOR LEDINTERRUPTOR LED $ 4.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.050 $ 42.050
31162108
Anclajes de amarrar15UnidadAMARRAS PLASTICAS NEGRAS MEDIANASAMARRAS PLASTICAS NEGRAS MEDIANAS $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.250
41122703
Cintas de seguridad10UnidadHUINCHA AISLANTE NEGRAHUINCHA AISLANTE NEGRA $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
Total Neto $ 307.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.406
TOTAL OC $ 365.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.