Orden de Compra. Nº
218-238-AG25
"
Colaciones para acompañar las reuniones con vecinos usuarios del proyecto Mejorando Comunidad, Segun Cotizacion 218-196-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-238-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones para acompañar las reuniones con vecinos usuarios del proyecto Mejorando Comunidad, Segun Cotizacion 218-196-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1472 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna
San Joaquín
Impuesto
62517,98
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALIBAR
Razón Social
COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T.
77.111.944-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALIBAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Bolsa
Bolsa de papas fritas 350gr (variación máxima de 100gr).
$ 2.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.770
$ 26.770
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
Caja de té Ceylán caja 100 bolsitas - COTIZAR SEGUN DETALLES EN DOC ADJUNTO
$ 4.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.964
$ 9.964
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
Endulzante Líquido Stevia Botella, 400 ml (variación máxima de 100ml).
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
Queque tipo brownie (variación máxima de 50gr).
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.850
$ 25.850
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
Jugo néctar botella 1,5lt variedad de sabores (variación máxima 0,5lt)
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.410
$ 43.410
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
Azúcar Blanca, 1 Kg
$ 1.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
Café instantáneo 150 gr. (variación máxima 30gr)
$ 5.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.328
$ 11.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
Galletas rellenas de crema 126 gr. (variación máxima 20gr)
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.000
$ 61.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
Queque Mármol, 250 gr (variación máxima 50gr)
$ 2.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.700
$ 113.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Pack
Pack de 20 unidades de vasos de plumavit 240 cc
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
10
Pack
Pack de 10 unidades de cucharas biodegradables
$ 1.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.230
$ 10.230
Total Neto
$ 329.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.518
TOTAL OC
$ 391.560
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.