Orden de Compra. Nº218-238-AG25 "Colaciones para acompañar las reuniones con vecinos usuarios del proyecto Mejorando Comunidad, Segun Cotizacion 218-196-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-238-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para acompañar las reuniones con vecinos usuarios del proyecto Mejorando Comunidad, Segun Cotizacion 218-196-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1472 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 62517,98
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIBAR
Razón Social COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T. 77.111.944-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIBAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10BolsaBolsa de papas fritas 350gr (variación máxima de 100gr).  $ 2.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.770 $ 26.770
50201713
Bolsitas de te2CajaCaja de té Ceylán caja 100 bolsitas - COTIZAR SEGUN DETALLES EN DOC ADJUNTO  $ 4.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.964 $ 9.964
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadEndulzante Líquido Stevia Botella, 400 ml (variación máxima de 100ml).  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadQueque tipo brownie (variación máxima de 50gr).  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJugo néctar botella 1,5lt variedad de sabores (variación máxima 0,5lt)  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.410 $ 43.410
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAzúcar Blanca, 1 Kg  $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
50201709
Café instantáneo2UnidadCafé instantáneo 150 gr. (variación máxima 30gr)  $ 5.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGalletas rellenas de crema 126 gr. (variación máxima 20gr)  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadQueque Mármol, 250 gr (variación máxima 50gr)  $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.700 $ 113.700
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10PackPack de 20 unidades de vasos de plumavit 240 cc  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico10PackPack de 10 unidades de cucharas biodegradables  $ 1.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.230 $ 10.230
Total Neto $ 329.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.518
TOTAL OC $ 391.560


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.