|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2371-48-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2371-37-COT24; SP-42 DEL 15.01.2024 EXPEDIENTE 1290, DEL DEPARTAMENTO LICENCIAS DE CONDUCIR, DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
|
|
R.U.T. |
69.254.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
|
Comuna |
Cerro Navia
|
|
Impuesto |
20520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-03-2024 |
|
|
|
Proveedor |
La Tienda de Frutillita |
|
Razón Social |
COMERCIAL LA TIENDA DE FRUTILLITA FERNANDA GATICA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.371.921-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
La Tienda de Frutillita |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46151709
| Marcadores para huellas digitales | 60 | Unidad | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR | TAMPON PARA HUELLA DACTILAR |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.000
|
$ 108.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.520
|
|
$ 128.520
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.