Orden de Compra. Nº1388-53-AG24 "Produccion Jornada de Verificacion y acompañamiento socioemocional en las comunidades Educativas Centro Educacional Eduardo de la Barra. 1388-53-AG24 "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1388-53-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Produccion Jornada de Verificacion y acompañamiento socioemocional en las comunidades Educativas Centro Educacional Eduardo de la Barra. 1388-53-AG24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente
R.U.T. 61.948.500-9
Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191
Comuna Ñuñoa
Impuesto 165300
Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LCH BREAK
Razón Social SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L.
R.U.T. 77.572.019-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LCH BREAK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio60UnidadConsidera te, cafe, jugos, tapaditos, brochetas, pastelitos, galletas, etc. Se solicita enviar propuestas de Menú  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
44122011
Carpetas para archivos100Unidad100 carpetas tamaño oficio (personalizadas) Los logos y leyendas se entregaran posteriormente, pues se definirán con el Establecimiento.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
82101501
Letreros publicitarios2Unidad2 pendones roller desplegables, tela PVC impresos, de 90 x200 cm, alta resistencia. Los logos y leyendas se entregaran posteriormente., pues se definirán con el Establecimiento.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 870.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.300
TOTAL OC $ 1.035.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.