1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2145-264-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Unidad Calidad insumos Toner compra ágil: 2145-105-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
|
R.U.T. |
61.606.409-6 |
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
Comuna |
Los Vilos
|
Impuesto |
15922 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
24-03-2025 |
|
Proveedor |
SUMILASER |
Razón Social |
SL TECHNOLOGY SPA
|
R.U.T. |
77.576.379-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SUMILASER |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121802
| Tintas acrílicas de base acuosa | 2 | Kit | TIntas impresora DCP- T720 DW
BTD60BK
BT5001C
BT5001M
BT5001Y | TIntas impresora DCP- T720 DW
BTD60BK
BT5001C
BT5001M
BT5001Y |
$ 41.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.800
|
$ 83.800
|
|
Total Neto
|
$ 83.800
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 15.922
|
$ 99.722
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.