Orden de Compra. Nº744835-935-SE24 "ELECTROBOMBAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-935-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ELECTROBOMBAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 744835-229-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 346 del sistema Salud.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud
Comuna Lo Espejo
Impuesto 682821,24
Dirección de Envío de la Factura av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar en

Avda. Lo Espejo # 01565, Lo Espejo, Bodega 159, Mersán Galpón 1(Para el ingreso sin costo a bodega, deben enviar el número de patente 48 horas antes al correo ncalderon@loespejo.cl) Contacto Cristóbal Tapia:+56 9 9352 5590 / ctapias@loespejo.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ETÉREO SPA
Razón Social COMERCIAL ETÉREO SPA
R.U.T. 77.763.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ETÉREO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua6UnidadELECTROBOMBAS La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-229-L124; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación.Electrobombas, acorde a especificaciones detalladas en cotización 2411007 $ 598.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.593.796 $ 3.593.796
Total Neto $ 3.593.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 682.821
TOTAL OC $ 4.276.617


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.