Orden de Compra. Nº3786-1735-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3786-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3786-1735-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3786-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema CasChile S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS
Comuna Coelemu
Impuesto 88260,7
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEINSUR
Razón Social GRUPO DEINSUR LIMITADA
R.U.T. 77.631.234-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEINSUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCloro gel de 900ml.   $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
47131615
Escobillones6UnidadEscobillón clásico tipo virutex.   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131502
Paños de limpieza20UnidadTraperos de piso con ojal.   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBolsas de basura de 50x70 (paquete de 10 unid).   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
14111703
Toallas de papel100UnidadToallas de papel jumbo.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
14111703
Toallas de papel10PackSabanilla médica de papel.   $ 4.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.820 $ 46.820
14111704
Papel higiénico100UnidadPapel higiénico 50 mts doble hoja.   $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.300 $ 49.300
47131816
Desodorantes20UnidadDesodorante ambiental de 360 ml o más, tipo glade de aroma mango tropical.   $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.880 $ 25.880
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCloro liquido concentrado 1 lt.   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
Total Neto $ 464.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.261
TOTAL OC $ 552.791


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.883.751-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.