Orden de Compra. Nº
3786-1735-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3786-25-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3786-1735-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3786-25-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema CasChile S.A..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS
Comuna
Coelemu
Impuesto
88260,7
Dirección de Envío de la Factura
JUAN MARTINEZ DE ROZAS 609 ESQUINA PALAZUELOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DEINSUR
Razón Social
GRUPO DEINSUR LIMITADA
R.U.T.
77.631.234-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DEINSUR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
Cloro gel de 900ml.
$ 769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
47131615
Escobillones
6
Unidad
Escobillón clásico tipo virutex.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Traperos de piso con ojal.
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47121701
Bolsas de basura
100
Paquete
Bolsas de basura de 50x70 (paquete de 10 unid).
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
Toallas de papel jumbo.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
14111703
Toallas de papel
10
Pack
Sabanilla médica de papel.
$ 4.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.820
$ 46.820
14111704
Papel higiénico
100
Unidad
Papel higiénico 50 mts doble hoja.
$ 493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.300
$ 49.300
47131816
Desodorantes
20
Unidad
Desodorante ambiental de 360 ml o más, tipo glade de aroma mango tropical.
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.880
$ 25.880
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Cloro liquido concentrado 1 lt.
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
Total Neto
$ 464.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.261
TOTAL OC
$ 552.791
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.883.751-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.