Orden de Compra. Nº3160-115-SE24 "SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIA AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3160-115-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIA AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB)
Razón Social DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.003-1
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.003-1
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 171995,79
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA N° 738443.-SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. FACTURA N° 741764.- $ 905.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.241 $ 905.241
Total Neto $ 905.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.996
TOTAL OC $ 1.077.237