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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1040758-301-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Exp. 65062 Servicio de Producción de Evento para Escuela de Lideres Sociales - Programa EVS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-k |
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Dirección de Facturación |
Bulnes 620 local 6, edificio Don Luis |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
151050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bulnes 620 local 6, edificio Don Luis |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NATIVA SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA
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R.U.T. |
77.487.817-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NATIVA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 30 | Unidad | Servicio de Producción de Evento para Escuela de Lideres Sociales en Salud Pública. A realizarse el 27 de noviembre de 09:00 a 17:00 hrs. Servicio debe incluir, salón céntrico, amplificación, desayuno, almuerzo, coffe break de media tarde y montaje completo para 30 personas, según lo ofertado en compra ágil. | |
$ 26.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 795.000
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$ 795.000
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Total Neto
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$ 795.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.050
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$ 946.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.