Orden de Compra. Nº1110404-462-AG23 "ADQUISICION DE 540 BOLSAS DE DULCES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO 10 JARDINES JUNJI VTF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-462-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 540 BOLSAS DE DULCES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO 10 JARDINES JUNJI VTF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1116
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173
Comuna Arica
Impuesto 261630
Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L
Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUAYO
R.U.T. 76.841.615-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas540BolsaADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO, JARDINES INFANTILES JUNJI VTF SEGUN DETALLE ANEXO ADJUNTOADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO, JARDINES INFANTILES JUNJI VTF SEGUN DETALLE ANEXO ADJUNTO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377.000 $ 1.377.000
Total Neto $ 1.377.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.630
TOTAL OC $ 1.638.630


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.841.615-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.529.956-8 Ver adjunto