1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3791-326-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3791-3-LE25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3791-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
Dirección de Facturación |
Por correo electrónico |
Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
2921693,08 |
Dirección de Envío de la Factura |
Por correo electrónico |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Volcan Ltda |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.603.168-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Volcan Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103601
| Vigas de madera | 1 | Global | LINEA I - MATERIALES FERRETERIA: $27.377.553.- Madera según detalle de las Bases y TTRR. | LINEA I - MATERIALES FERRETERIA: 27.377.553.- Madera según detalle de las Bases y TTRR.
Cantidad: 1 |
$ 15.377.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.377.332
|
$ 15.377.332
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Total Neto
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$ 15.377.332
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.921.693
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$ 18.299.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.