Orden de Compra. Nº1057547-20029-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-20029-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-149-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9444
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 359388,8
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPER LIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPER LIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas600Unidad1. 6560403 ESPONJA AMARILLA CON VERDE O SIMILAR$6560403$UDESPONJA AMARILLA CON VERDE $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables150Unidad1. 6560453 GUANTE GAMUZADO "L" O SIMILAR$6560453$UDGUANTE GAMUZADO L $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100Unidad1. 6560452 GUANTE GAMUZADO "M" O SIMILAR$6560452$UDGUANTE GAMUZADO M $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.400 $ 40.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables80Unidad1. 6560451 GUANTE GAMUZADO "S" O SIMILAR$6560451$UDGUANTE GAMUZADO S $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.320
53131608
Jabones200Unidad1. 6560543 JABON LIQUIDO GLICERINA CHICO INDIVIDUAL CON DISPENSADOR INCLUIDO$6560543$UDJABON LIQUIDO 340CC CON TAPA DOSIFICADORA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
47131803
Desinfectantes domésticos200Unidad1. 6560649 MAQUINA AFEITAR DESECHABLE DE 3 HOJASMAQUINA AFEITAR 3 HOJAS DESECHABLE BIC $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131502
Paños de limpieza3000Unidad1. 6560722 TRAPERO ABSORB. C/OJAL 50 X57TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X70 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.891.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359.389
TOTAL OC $ 2.250.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.