Orden de Compra. Nº1298354-453-AG24 "eDU-Orden de Compra ágil: 1298354-365-COT24-ARC"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-453-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra eDU-Orden de Compra ágil: 1298354-365-COT24-ARC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04-000-000-000 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
Comuna Melipilla
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2024
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho
Sírvase despachar directamente al
Colegio Jaime Larraín
Dirección: Pardo N°1605  Melipilla                        
Directora : Sandra Sepúlveda 
Teléfono:+5994113092                                                       Horario: Lunes a Jueves 8:30 a16:00 Hrs.                                  
Viernes 8:30 a 13:00 Hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F y F Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
R.U.T. 77.843.540-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F y F Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos2Unidad ORD.:N°152 COLEGIO JAIME LARRAÍN ADQUISICIÓN DE TOLDO PARA PATIO VELA 6X3 RECTANGULAR (LEER Y FIRMAR ANEXO ECONOMICO)  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30151901
Toldos6Unidad ORD.:N°152 COLEGIO JAIME LARRAÍN ADQUISICIÓN DE TOLDO PARA PATIO VELA 5X4 RECTANGULAR   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.844.433-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.