Orden de Compra. Nº
1978-201-SE25
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1978-158-LE24//Alimentos para Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho SSM
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1978-201-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
1978-158-LE24//Alimentos para Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho SSM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1978-158-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud del Maule
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Unidad de Compra
5 Oriente, 4 Norte #1492, 4º Piso, Edificio España
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 604
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE
R.U.T.
61.606.900-4
Dirección de Facturación
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
Comuna
Talca
Impuesto
913837,68
Dirección de Envío de la Factura
Dirección y Email de envió factura: Emitida por sistema Sii, se recibe vía ACEPTA.COM / Sist. de Facturación Propio, enviar a: dipresrecepcion@custodium.co
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Razón Social
MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ
R.U.T.
13.305.638-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALMACEN Y ROTISERÍA ALE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
Verduras frescas mes de marzo, según calendario de entrega adjunto.
Verduras frescas mes de marzo
$ 835.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 835.462
$ 835.462
50101539
Verduras congeladas
1
Unidad no definida
Alimentos refrigerados mes de marzo, según calendario de entrega adjunto.
Alimentos refrigerados mes de marzo
$ 348.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.101
$ 348.101
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
Frutas frescas mes de marzo, según calendario de entrega adjunto.
Frutas frescas mes de marzo
$ 2.235.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.235.714
$ 2.235.714
50111511
Carne de ave o carne congelada
1
Unidad no definida
Alimentos cárneos mes de marzo, según calendario de entrega adjunto.
Alimentos cárneos mes de marzo
$ 798.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798.370
$ 798.370
50171550
Especias o extractos
1
Unidad no definida
Alimentos no perecibles mes de marzo, según calendario de entrega adjunto.
Alimentos no perecibles mes de marzo
$ 592.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 592.025
$ 592.025
Total Neto
$ 4.809.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 913.838
TOTAL OC
$ 5.723.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.