Orden de Compra. Nº3747-59-AG25 "MANTENCION Y REPARACION A EQUIPOS AUTOCLAVES DE CESFAM QUIRIQUINA. Orden de Compra codigo: 3747-59-AG25 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-68-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3747-59-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION A EQUIPOS AUTOCLAVES DE CESFAM QUIRIQUINA. Orden de Compra codigo: 3747-59-AG25 dirigida a MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-68-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006.002.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 197600
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAPROVE
Razón Social MANTENCION Y SERVICIOS NICOLAS VEGA CARO E.I.R.L.
R.U.T. 77.544.384-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAPROVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Esterilizadores o autoclaves de vapor1UnidadMantenimiento preventivo según check list autoclave TUTTNAUER 3870EA, N° SERIE 14081466, Mantenimiento preventivo según check list autoclave TUTTNAUER 3870EA, N° SERIE 14081466, $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor1UnidadREPARACION AUTOCLAVE MARCA NSK, N° SERIE IP003805REPARACION AUTOCLAVE MARCA NSK, N° SERIE IP003805 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor1UnidadMANTENCION PREVENTIVA A SELLADORA ACCESS LINEMANTENCION PREVENTIVA A SELLADORA ACCESS LINE $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor1UnidadMantenimiento preventivo AUTOCLAVE MARCA NSK, N° SERIE IP003805Mantenimiento preventivo AUTOCLAVE MARCA NSK, N° SERIE IP003805 $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 1.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.600
TOTAL OC $ 1.237.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.