Orden de Compra. Nº
3945-735-SE24
"
ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-735-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
34721,17
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad
MILO TARRO 700 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.
$ 8.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.108
$ 8.108
52151502
Platos desechables domésticos
10
Unidad
PLATO DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
AZUCAR AIANZA 5 KILOS O EQUIVALENTE.
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS TRITON DIFER. SABORES 126 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 1.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
48101915
Bandejas de servicio
6
Unidad
BANDEJA CARTON CHICO C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 6.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Unidad
MANI PASAS ALMENDRA 150 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ GRANULADO TRADICION NESCAFE O EQUIVALENTE 400 GRS.
$ 13.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.522
$ 13.522
52151704
Cucharas domésticas
150
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.450
$ 30.450
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS FRAC DIFER. SABORES 130 GRS COSTA O EQUIVALENTE.
$ 1.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
JUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
QUEQUES FAMILIARES NUTRABIEN DISTINTOS SABORES 250 GRS O EQUIVALENTE.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.
$ 5.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.143
$ 5.143
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
Total Neto
$ 182.743
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.721
TOTAL OC
$ 217.464