Orden de Compra. Nº3945-735-SE24 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-735-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-58-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 34721,17
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadMILO TARRO 700 GRS NESTLE O EQUIVALENTE.   $ 8.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.108 $ 8.108
52151502
Platos desechables domésticos10UnidadPLATO DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR AIANZA 5 KILOS O EQUIVALENTE.   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS TRITON DIFER. SABORES 126 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.  $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
48101915
Bandejas de servicio6UnidadBANDEJA CARTON CHICO C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 6.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50101717
Semillas o frutos secos pelados10UnidadMANI PASAS ALMENDRA 150 GRS EVERCRISP O EQUIVALENTE.   $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
50201706
Café1UnidadCAFÉ GRANULADO TRADICION NESCAFE O EQUIVALENTE 400 GRS.   $ 13.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.522 $ 13.522
52151704
Cucharas domésticas150UnidadCUCHARAS DESECHABLES C/U VANNI O EQUIVALENTE.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS ALTEZA DIFER. SABORES 140 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS FRAC DIFER. SABORES 130 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadQUEQUES FAMILIARES NUTRABIEN DISTINTOS SABORES 250 GRS O EQUIVALENTE.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
50201711
Té instantáneo1UnidadTE 100 BOLSITAS 100 BOLS. LIPTON O EQUIVALENTE.   $ 5.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.143 $ 5.143
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
Total Neto $ 182.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.721
TOTAL OC $ 217.464